Contratos de serviços e compras 2018
PROCESSO | N. CONTR. | OBJETO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | VIGÊNCIA | VALOR (R$) |
627/2017 | 01/2018 | LOC. IMÓVEL DIST. VISTA ALEGRE | MARILÉIA P. CISCONETTO | 531.265.991-68 | 02/01/2018 A 02/01/2019 | R$ 12.000,00 |
287/2017 | 02/2018 | LOC. IMÓVEL NOVA MAMORÉ | ANA OLIVEIRA DA SILVA | 599.524.232-68 | 02/01/2018 A 02/01/2019 | R$ 10.800,00 |
456/2017 | 03/2018 | GÁS BUTANO ESREEG/ARIQUEMES | SÓGAS COMÉRCIO LTDA EPP | 11.006233/0001-44 | 26/01/2018 A 26/01/2019 | R$ 2.133,00 |
04/2018 | Numeração não utilizada | |||||
05/2018 | Numeração não utilizada | |||||
06/2018 | Numeração não utilizada | |||||
004/2017 | 07/2018 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | PRIMA TECH COM. E SERV. LTDA ME | 07.913.781/0001-54 | 26/01/2018 A 26/01/2019 | R$ 100.000,00 |
0011.004411/2018-82 | 08/2018 | GÁS 13 KG ROLIM DE MOURA | NORTE SUL DIST. DE GÁS ROLIM | 12.515.394/0001-55 | 06/03/2018 A 06/03/2019 | R$ 2.635,00 |
0011.003741/2018-51 | 09/2018 | GÁS 13 KG S. FRANCISCO E ESLOC. | PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA -ME | 13.278.955/0002-38 | 06/03/2018 A 06/03/2019 | R$ 1.557,77 |
055/2017 | 10/2018 | MANUTENÇÃO E SERV. INFORMÁTICA | HOTMACHINE COM . E SERV. INFORMÁTICA | 07.848.223/0001-52 | 15/03/2018 A 15/03/2019 | R$ 639.000,00 |
0011.004286/2018-19 | 11/2018 | GÁS 13 KG COLORADO DO OESTE | LIGEIRINHO LTDA-ME | 11.682.213/0001-67 | 15/03/2018 A 15/03/2019 | R$ 3.039,27 |
0011.044002/2018-19 | 12/2018 | INTERNET VIA RÁDIO NOVA DIMENSÃO | VIEIRA E SALMIM LTDA -ME | 02.072.246/0001-02 | 13/04/2018 A 13/04/2019 | R$ 3.600,00 |
742/2017 | 13/2018 | MEDICO DO TRABALHO | MEUMANN E GONÇALVES SEG. OCUPACIONAL | 11.010.043/0002-55 | 19/04/2018 A 19/04/2019 | R$ 41.989,92 |
0011.036096/2017-71 | 14/2018 | GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) | LPK LTAD-ME | 00.535.560/0001-40 | 19/04/2018 A 19/04/2019 | R$ 7.819,29 |
0011.036096/2017-71 | 15/2018 | GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS (AÇUCAR) | N.G COMÉRCIO LTDA-EPP | 12.331.679/0001-80 | 07/05/2018 A 07/05/2019 | R$ 2.150,71 |
0011.036096/2017-71 | 16/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) | P. H DE OLIVEIRA FERREIRA -ME | 29.331.151/0001-04 | 07/05/2018 A 07/05/2019 | R$ 7.482,80 |
0011.036096/2017-71 | 17/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) | R.B MONTEIRO LTDA – EPP | 08.786.974/0001-54 | 07/05/2018 A 07/05/2019 | R$ 4.208,52 |
0011.010798/2018-14 | 18/2018 | GÁS BUTANO / CENTRER | FLASH COMÉRCIO E SERV. LTDA -ME | 22.655.124/0001-48 | 08/06/2018 A 08/06/2019 | R$ 13.200,00 |
0011.005338/2018-66 | 19/2018 | GÁS BUTANO / P. BUENO | COMERCIAL RÚBIO | 05.780.275/0001-09 | 12/06/2018 A 12/06/2019 | R$ 2.392,00 |
0011.010604/2018-72 | 20/2018 | GÁS BUTANO / JÍ- PARANÁ | FLASH COMÉRCIO E SERV. LTDA -ME | 22.655.124/0001-48 | 12/06/2018 A 12/06/2019 | R$ 9.348,00 |
0011.154647/2018-69 | 21/2018 | BANCO DE PREÇOS | N.P CAPACITAÇÃO E SOL. TECNOLOGIA | 10.498.974/0001-09 | 04/07/2018 A 04/07/2019 | R$ 7.990,00 |
0011.009012/2018-16 | 22/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (CENGE) | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO | 34.467.753/0001-23 | 27/06/2018 A 27/06/2019 | R$ 5.816,00 |
0011.199911/2018-93 | 23/2018 | INTERNET VIA RÁDIO (NOVA COLINA) | WN SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA | 10.543.936/0001-12 | 01/10/2018 A 01/10/2019 | R$ 3.000,00 |
0011.199766/2018-41 | 24/2018 | INTERNET VIA RÁDIO ( RONDOMINAS) | WN SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA | 10.543.936/0001-12 | 01/10/2018 A 01/10/2019 | R$ 3.000,00 |
25/2018 | Numeração não utilizada | |||||
0011.282499/2018-71 | 26/2018 | LOC. IMÓVEL CALAMA | OZIMAR DE SOUZA | 348.507.322-91 | 01/10/2018 A 30/09/2019 | R$ 10.200,00 |
0011.208394/2018-51 | 26/2018 | PUBLICAÇÕES E DESPACHOS | SEDEP | 37.535.259/0001-47 | 26/09/2018 A 26/09/2019 | R$ 1.800,00 |
0011.111411/2018-38 | 27/2018 | INTERNET VIA RÁDIO | D.E.D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 11.732.869/0001-47 | 01/11/2018 A 01/11/2019 | R$ 1.440,00 |
28/2018 | Numeração não utilizada | |||||
0011.043269/2018-99 | 29/2018 | INTERNET VIA RÁDIO N. RIACHUELO | COLADINI E COLADINI LTDA EPP | 470.955.632-68 | 01/11/2018 A 01/11/2019 | R$ 2.820,00 |
0011.312946/2018-24 | 30/2018 | FORNECIMENTO DE GÁS | SÓGAS COMÉRCIO LTDA EPP | 11.006233/0001-44 | 01/01/2019 A 01/01/2020 | R$ 3.760,00 |
0011.114711/2018-79 | 31/2018 | SEGURO ONIBUS E VAM | BRASIL VEÍCULOS CIA SEGURO | 01.356.570/0001-81 | 30/10/2018 a 30/10/2019 | R$ 2.550,00 |