Contratos de Serviços e Compras 2019
Nº CONTR. |
Nº SEI |
FORNECEDOR |
OBJETO |
CNPJ/CPF |
VIGÊNCIA |
VALOR |
ADITIVO |
VIGÊNCIA |
001/2019 | 0011.429.100/2018-22 | GUAPORÉ GÁS LTDA-ME | Aquisição de Gás 13kg – visando atender as necessidades do Território Vale do Guaporé/ESREG Vale do Guaporé e Escritórios Locais |
05.782.126/0001-89 | 27/02/2019 á 27/02/2020 | R$ 2.184,00 | ||
002/2019 | 0011.419045/2018-62 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIGEIRINHO LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (água mineral natural) para atender Território do Cone Sul – Regional de Colorado e escritórios locais |
11.682.213/0001-67 | 12/03/2019 á 12/03/2020 | R$ 4.076,40 | ||
003/2019 | 0011.305168-2018-17 | NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Aquisição de Gás 13KG para atender o Regional de Rolim de Moura e demais Escritórios Locais | 12.515.397/0001-33 | 18/03/2019 á 18/03/2020 | R$ 2.449,00 | ||
004/2019 | 0011.419757/2018-81 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIGEIRINHO LTDA | Aquisição de Gás 13KG para atender o Regional de Colorado do Oeste e demais Escritórios Locais | 11.682.213/0001-67 | 18/03/2019 á 18/03/2020 | R$ 2.782,40 | ||
005/2019 | 0011.423570/2018-82 | GUAPORÉ GÁS LTDA-ME | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (água mineral natural), visando atender as necessidades da EMATER-RO no Território Vale do Guaporé – Regional de São Francisco e escritórios locais | 05.782.126/0001-89 | 08/04/2019 á 08/04/2020 | R$ 3.870,00 | ||
006/2019 | 0011.095544/2018-50 | WORLDNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviço de acesso à internet via rádio para o Escritório de Buritis | 18.456.569/0001-21 | 30/05/2019 á 30/05/2020 | R$ 10.800,00 | ||
007/2019 | 0011.116.248.2019-81 | COMERCIAL RÚBIO LTDA | Aquisição de Gás 13KG visando atender as necessidades do Território Rio Machado/ESREG de Pimenta Bueno e Escritórios Locais | 05.780.275-0001/09 | 07/06/2019 á 07/06/2020 | R$ 1.056,00 | ||
008/2019 | 0011.425476/2018-68 | SILVEIRA & GONÇALVES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA | Prestação de serviço de acesso à rede Internet para atender o CENTRER | 07.672.623/0001-50 | 19/06/2019 á 19/06/2020 | R$ 9.000,00 | ||
009/2019 | 0011.415711/2018-93 | CALAMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | Prestação de serviço de acesso à rede de internet via rádio visando atender as necessidades do Escritório Local da EMATER-RO no Distrito de Calama | 19.487.209/0001-50 | 02/07/2019 á 02/07/2020 | R$ 7.200,00 | ||
010/2019 | 0011.091954/2019-11 | CENTER GÁS LTDA | Aquisição de Gás 13KG visando atender as necessidades do Território Central/ESREG de Ji-Paraná e Escritórios Locais | 08.930.073/0001-94 | 08/07/2019 á 08/07/2020 | R$ 7.264,50 | ||
011/2019 | 0011.051279/2017-17 | NEUMANN & GONÇAL VES MEDICINA E SEGURANÇA OCUP ACIONAL L TDA ME | Contrato de serviços médicos, com especialização em Medicina do Trabalho | 11.010.043/0002-55 | 11/07/2019 á 11/07/2020 | R$ 244.500,00 | ||
012/2019 | 0011.072361/2019-47 | CENTER GÁS LTDA | Aquisição de Gás 45KG visando atender as necessidades do CENTRER | 08.930.073/0001-94 | 23/07/2019 á 23/07/2020 | R$ 14.880,00 | ||
013/2019 | 0011.176433/2019-24 | CR & SEGURANÇA SISTEMAS ELETRÔNICOS E SEGURANÇA | Serviços de segurança eletrônica, monitoramento 24 horas | 07.177.807/0001-43 | 25/07/2019 á 25/07/2020 | R$ 6.600,00 | ||
014/2019 | 0011.176433/2019-24 | CR & SEGURANÇA SISTEMAS ELETRÔNICOS E SEGURANÇA | Serviços de segurança eletrônica, monitoramento 24 horas para atender o Escritório Local de Rolim de Moura | 07.177.807/0001-43 | 25/07/2019 á 25/07/2020 | R$ 6.600,00 | ||
015/2019 | 0011.224624/2019-18 | RONDDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EIRELI | Serviços de segurança eletrônica, monitoramento 24 horas, para atender as necessidades do Escritório Regional de Ariquemes | 06.199.223/0001-06 | 05/09/2019 á 05/09/2020 | R$ 13.500,00 | ||
016/2019 | 0011.102185/2019-85 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 405 L TDA | Aquisição de Gás 13KG e 45KG visando atender as necessidades do Território Madeira Mamoré/ESREG de Porto Velho, escritórios Locais e Centro Gerencial/CENGE. | 31.619.996/0001-41 | 13/09/2019 á 13/09/2020 | R$ 8.276,50 | ||
017/2019 | 0011.243905/2018-81 | D.F . DA ROCHA SANCHES-ME | Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para o CENTRER | 13.504.249/0001-86 | 20/09/2019 á 20/09/2020 | R$ 5.259,68 | ||
018/2019 | 0011.243905/2018-81 | URUP Á DISTRIBUIDORA L TDA-ME | Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para o CENTRER | 26.351.705/0001-47 | 20/09/2019 á 20/09/2020 | R$ 3.593,86 | ||
019/2019 | 0011.243905/2018-81 | P . H. DE OLIVEIRA FERREIRA | Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para o CENTRER | 29.331.154/0001-04 | 20/09/2019 á 20/09/2020 | R$ 1.855,88 | ||
020/2019 | 0011.460315/2018-11 | PORTO GASES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GASES EIRELI-EPP | Aquisição de Material de Consumo Recarga de Gás Hidrogênio 5.0 (C.P) com 7.2 m³ por cilindro objetivando o bom funcionamento das máquinas das Usinas de Nitrogênio nos Municípios de Porto V elho, Ouro Preto do Oeste no Centro de T reinamento |
22.397.093/0001-72 | 09/10/2019 á 09/10/2020 | R$ 10.800,00 | ||
021/2019 | 0011.238134/2019-91 | SOL TECH COMÉRCIO V AREJIST A DE PRODUTOS ELETRÔNICOS L TDA | Aquisição de material de consumo (CRACHÁ) | 10.745.021/0001-90 | 10/10/2019 á 10/10/2020 | R$ 4.626,72 | ||
022/2019 | 0011.372299/2019-91 | SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESP ACHOS E PUBLICAÇÕES L TDA-EPP | Assinatura de Ferramenta ONLINE, Serviços de Despachos e Publicações | 37.535.259/0001-47 | 18/10/2019 á 18/10/2020 | R$ 1.983,60 | ||
023/2019 | 0011.351180/2019-84 | SIGMA SISTEMAS DE INFORMÁ TICA L TDA-ME | Serviços de implementação de novas funcionalidades, manuntenção e suporte técnico aos sistemas informatizados | 14.441.332/0001-16 | 24/10/2019 á 24/10/2020 | R$ 195.953,16 | ||
024/2019 | 0011.421541/2018-86 | SEGUROS SURA S/ A | Serviços de seguro total para veículos de passeio, utilitário e de passageiros. | 33.065.699/0001-27 | 24/10/2019 á 24/10/2020 | R$ 5.094,99 | ||
025/2019 | 0011.034171/2019-21 | CRIOTÉCNICA SERVIÇOS E PECAS EM CRIOGENIA L TDA | Prestação de serviços de manuntenção preventiva e corretiva dos equipamentos/máquinas | 55.389.241/0001-66 | 29/11/2019 á 29/11/2020 | R$ 450.040,92 | ||
026/2019 | 0011.325813/2018-18 | NADJA MARINA PIRES | Aquisição de Equipamentos de Informática (NOTEBOOK) | 12.130.958/0001-86 | 12/12/2019 á 12/12/2020 | R$ 168.036,00 | ||
027/2019 | 0011.325813/2018-18 | PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos de Informática (TABLET) | 05.587.568/0001-74 | 12/12/2019 á 12/12/2020 | R$ 650.293,20 | 1º Termo | 27/12/2019 á 27/12/2020 |